Ob vnosu moramo za vsako OS vnesti oz. zagotoviti kar nekaj podatkov zato je vnos razdeljen na več zavihkov.
Zavihek 1. Podatki OS
- Šifra – inventarno številko, če imamo že vnaprej določeno, če ne pustimo ponujeno naslednjo prosto šifro.
- Naziv osnovnega sredstva, Stroškovno mesto, Lokacijo, Dobavitelja, Amortizacijsko skupino po kateri se bo obračunala amortizacija za osnovno sredstvo, Konto nabave osnovnega sredstva.
- Podatke o fakturi osnovnega sredstva ter začetek uporabe.
- Začetek amortizacije program sam ponudi prvega v naslednjem mescu od datuma začetka uporabe, po potrebi spremenimo.
- Vklopi ogled prilog, v povezavi z uporabo dokumentnega sistema Vasco
Dodajanje prilog na osnovno sredstvo.
Pri vnosu osnovnega sredstva lahko uporabimo dva načina.
- V primeru, da so prejeti račun za osnovno sredstvo vnesli v program KPFW, v polje Štev. prejete fakture vnesemo številko fakture iz KPFW in se bo račun za OS avtomatsko povezal na vnos OS.
- Uporabimo tipko Dodaj datoteko kjer izberemo datoteko PDF, ki jo želimo pripeti na vnos OS.
Zavihek 2. Knjiženje, ostali podatki
- Datum knjiženja, Datum dokumenta in Dokument
- Vrsta knjiženja izberemo vrsto iz šifranta
- Nabavna vrednost
- Odpisana vrednost – vnesemo samo v primeru, če želimo določeno OS že ob vnosu delno ali v celoti odpisati npr. OS do 500€
- Odbitek od osnove – za vpisan znesek se zmanjša nabavna vrednost za obračun amortizacije
Zavihek 3. Delitev po SM uporabimo, kadar želimo amortizacijo za OS ob knjiženju v glavno knjigo razdelili na več stroškovnih mest.
1.1. Pregled, popravljanje OS
1.3. Dograditve, okrepitve, oslabitve